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黄石临空经济区园区服务中心

发表日期:2024-02-02    文章来源:黄石临空经济区园区服务中心

黄石临空经济区园区服务中心

2024年部门预算公开情况说明

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一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

重点项目预算绩效情况

、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1:黄石临空经济区园区服务中心2024年部门预算公开表

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一、单位主要职责

1、负责制定园区产业发展规划和数据统计上报工作

2、负责入园项目建设涉及各部门单位的协调工作

3、负责来园区参观、考察、学习人员的情况讲解介绍及接待工作;

4、负责园区内广告、宣传等公益性事业监管工作;

5、负责入园项目建设及基础设施水、电、路、气、通讯等协调工作;

6、负责组织园区内零星工程建设工作;

7、负责园区内项目建设工农关系协调服务工作;

8、负责项目入园建设后的其他服务工作。

二、机构设置情况

黄石临空经济区园区服务中心部门预算由单位本级0个内设机构和纳入预算汇编范围的0下属事业单位组成合并编制预算

三、预算收支及增减变化情况

(一)预算总收支的情况说明。

黄石临空经济区园区服务中心2024年收支总预算99.38万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算)。按照综合预算的原则,黄石临空经济区园区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入;支出包括:基本支出、项目支出。

(二)预算收入构成及增减变化情况。

黄石临空经济区园区服务中心2024部门预算总收入99.38万元其中:一般公共预算拨款收入99.38万元,占总收入的100.00%;财政专户管理资金收入0万元,占总收入的0.00%;其他收入0万元,占总收入0.00%。

黄石临空经济区园区服务中心2024部门预算总收入99.38万元,与上年相比增加31.65万元,增加46.73%。主要原因是:新增两名工作人员

(三)预算支出构成及增减变化情况。

黄石临空经济区园区服务中心2024部门预算总支出99.38万元其中:基本支出99.38万元、占总支出的100.00%,项目支出0万元、占总支出的0.00%。

黄石临空经济区园区服务中心2024年部门预算总支出99.38万元,与上年相比增加31.65万元,增加46.73%。主要原因是:一是基本支出99.38万元,与上年相比增加31.65万元,增加46.73%,主要是新增两名工作人员;二是项目支出0万元,与上年相比减少0万元,减少0.00%,主要是无项目支出。按经济分类分:

1、基本支出

1)工资福利支出93.17万元,较增加30.13万元,增加47.80%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是新增两名工作人员。

2)商品和服务支出5.60万元,较增加0.91万元,增加19.40%主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加主要原因是新增两名工作人员。

3)对个人和家庭的补助0万元,较增加0万元,增长0.00%主要用于退休人员公用经费、生活补助等。主要原因是本单位无退休人员。

4)资本性支出0.6万元,较增加0.6万元,增长100.00%主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是购置办公设备。

2、项目支出

项目支出预算0万元,较减少0万元,减少0.00%主要原因是无项目支出

(四)政府性基金预算支出情况。

2024年本单位无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营预算支出情况。

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费6.21万元,比上年增加1.52万元,增加32.41%,主要是新增两名工作人员。

具体预算安排如下:办公费0.32万元、印刷费0.06万元、水电费0.43万、邮电费0.54万元、物业管理(租赁)费0.16万元、差旅费1.23万元、维修(护)0.05万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费1.36万元、工会经费1.35万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0.6万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算支出0万元,与上年持平。

其中:因公出国(境)经费预算为0万元,较上年持平,在实际执行中根据计划据实调整;

其中:公务用车运行维护费0万元,与上年持平,主要原因是无公务用车;公务用车购置费0万元,本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。

其中:公务接待费0万元,与上年持平,主要原因是无公务接待本单位将进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定,2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元,比上年减少0万元,减少0.00%,主要原因无政府采购支出。详细情况如下:

一是货物类0万元,主要是空调、桌椅、办公设备家具、复印纸、计算机设备等方面支出

二是服务类0万元主要是会计服务、法律咨询、运维服务、会议费、信息技术服务等方面支出

三是工程类0万元,主要是装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出

七、国有资产占用情况

截至2024年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、重点项目预算绩效情况

2024年实行绩效目标管理的项目有0个,项目预算0万元。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明:

在我单位预算公开表中,7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、9《项目支出表》、10《国有资本经营预算支出表》为空表,无相关数据,因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明:

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1:黄石临空经济区园区服务中心2024年部门预算公开表

见网页下方附件。