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大冶市刘仁八镇统计分局

发表日期:2022-04-11    文章来源:大冶市刘仁八镇统计分局

大冶市刘仁八镇统计分局2022年部门预算公开

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第一部分??大冶市刘仁八镇统计分局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分??大冶市刘仁八镇统计分局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表(见附件1)

二、部门预算收入总表(见附件2)

三、部门预算支出总表(见附件3)

四、财政拨款收支总表(见附件4)

五、一般公共预算支出表(见附件5)

六、一般公共预算基本支出表(见附件6)

七、一般公共预算三公经费支出表(见附件7)

八、政府性基金预算支出表(见附件8)

九、项目支出表(见附件9)

第三部分??大冶市刘仁八镇统计分局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明?

六、政府性基金预算支出预算情况说明?

七、国有资产占有使用情况说明?

八、绩效目标设置情况说明?

第四部分????名词解释

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第一部分??大冶市刘仁八镇统计分局概况

一、主要职责

1、组织学习、宣传、贯彻统计法律法规和规章,不断提高基层统计人员的统计法治意识,检查和监督统计法规的实施;

2、及时、准确、全面完成国家和地方统计调查任务,负责本辖区农业、工业、能源、商业、投资、建筑、社会等专业统计,做到“三个统计”,即统一向辖区内村委会、企事业单位的统计网络;统一对本乡镇统计数据信息的管理;统一审核上报统计报表;

3、负责辖区内农业普查、人口普查和经济普查工作;

4、对辖区内的统计工作实施监督和业务指导。完善辖区内村委会、企事业单位的统计网络;

5、建立健全的统计台帐、原始记录和档案管理制度、定期将当年各种统计资料整理装订归档;

6、加强统计信息化、建设维护好计算机网络设施,确保网络与市统计局的畅通运行,确保各种联网直报工作顺利开展,动态维护好辖区内单位名录库;

7、对本乡镇经济和社会发展情况进行统计分析、统计预算和统计监督,提供统计信息资料和统计咨询建议。用数据说话,为党委、政府决策服务。

二、部门预算单位构成

????大冶市刘仁八镇统计分局部门预算由单位本级0个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。

? ? ? ??第二部分??大冶市刘仁八镇统计分局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表(见附件1)

二、部门预算收入总表(见附件2)

三、部门预算支出总表(见附件3)

四、财政拨款收支总表(见附件4)

五、一般公共预算支出表(见附件5)

六、一般公共预算基本支出表(见附件6)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(见附件7)

八、政府性基金预算支出表(见附件8)

九、项目支出表(见附件9)

第三部分??大冶市刘仁八镇统计分局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市刘仁八镇统计分局2022年部门预算总收入9.25万元,比上年减少0.2万元,下降2.12%。其中:当年财政拨款(补助)收入9.25万元,占总收入的100%。

大冶市刘仁八镇统计分局2022年部门预算总支出9.25万元,比上年减少0.2万元,下降2.12%。其中:基本支出9.25万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0.00%。按支出功能分类,事业运行支出9.25万元,占总支出的100%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

大冶市刘仁八镇统计分局2022年部门预算总收入9.25万元,比上年减少0.2万元,下降2.12%,主要原因是受支出减少影响。2022年部门预算总支出9.25万元,较2021年减少0.2万元,减幅2.12%。其中:基本支出预算9.25万元,较2021年减少0.2万元,减幅2.12%;项目支出0万元,与上年持平。

按经济分类分:

(一)基本支出

1、工资福利支出8.18万元,较2021年减少0.2万元,减幅2.39%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员调整。

2、商品和服务支出0.96万元,较2021年减少0.11万元,减幅10.28%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员调整。

3、对个人和家庭的补助0万元,与上年持平。主要用于退休人员医疗费补助等。

4、资本性支出0.1万元,2021年增加0.1万元,增幅100%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是办公设备购置费用增加。

(二)项目支出

项目支出预算0万元,与上年持平,故该表为空表。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费1.06万元,比上年减少0.1万元,下降9.35%,主要是因为厉行节约,压缩公用经费。

具体预算安排如下:办公费0.05万元、印刷费0.01万元、水电费0.07万、邮电费0.09万元、物业管理(租赁)费0.03万元、差旅费0.21万元、因公出国(境)费用0万元、维护费0.01万元、会议费0.11万元、培训费0.05万元、公务接待费0万元、劳务费0.1万元、工会经费0.11万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.12万元、办公设备购置0.1万元等。  

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定,2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元,包括:货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为:

(一)基本支出

在职人员公用经费0万元,其中:办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元,物业管理费0万元。

(二)项目支出

项目经费0万元,其中办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元,物业管理费0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明?

2022“三公”经费财政拨款预算支出0万元,与上年持平,故该表为空表。

其中:因公出国(境)经费预算为0万元,与上年持平。在实际执行中根据计划据实调整;

其中:公务用车运行维护费0万元,与上年持平。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出;公务用车购置费0万元,与上年持平。我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中:公务接待费0万元,与上年持平,主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研,接待外地来大冶试点改革考察、学习等等各类公务接待支出。我单位将进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况?

2022年我单位无政府性基金预算支出,以前年度也无此项支出,故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明?

截至2022年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、绩效目标设置情况说明?

根据预算绩效管理要求,我单位2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。

第四部分????名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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