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市委宣传部

发表日期:2022-04-11    文章来源:大冶市委宣传部

大冶市委宣传部2022年部门预算公开

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第一部分??大冶市委宣传部概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分??大冶市委宣传部2022年部门预算表

一、部门预算收支总表(见附件1)

二、部门预算收入总表(见附件2)

三、部门预算支出总表(见附件3)

四、财政拨款收支总表(见附件4)

五、一般公共预算支出表(见附件5)

六、一般公共预算基本支出表(见附件6)

七、一般公共预算三公经费支出表(见附件7)

八、政府性基金预算支出表(见附件8)

九、项目支出表(见附件9)

第三部分??大冶市委宣传部2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明?

六、政府性基金预算支出预算情况说明?

七、国有资产占有使用情况说明?

八、绩效目标设置情况说明?

第四部分????名词解释

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第一部分??大冶市委宣传部概况

一、主要职责

1、贯彻落实党中央乐视体育官网:宣传思想文化工作方针政策和上级有关决策部署,拟定全市宣传思想文化工作有关政策和事业发展总体规划,统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设,按照市委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、贯彻落实党中央乐视体育官网:意识形态工作决策部署,组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。

3、统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织推动马克思主义理论研究和建设工作。

4、负责规划组织全市思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全市国防教育工作。

5、统筹分析研判和引导全市社会舆论,指导协调全市各新闻单位工作,组织全市突发公共事件应急新闻工作。承担市突发公共事件应急新闻中心日常工作。

6、拟订全市新闻出版业的管理政策措施并督促落实,管理新闻出版行政审批及相关行政事务,统筹指导协调全市新闻出版业发展,监督管理出版物内容和质量。负责全市新闻记者证的报批和监管。按照有关规定,负责中央、省级、市级和外地媒体协调服务工作。

7、监督管理全市印刷业,协调管理著作权等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责全市全民阅读活动的组织、指导协调工作。

8、统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设和管理。

9、统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

10、负责管理全市电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全市重大电影活动。

11、对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

12、统筹指导全市舆情信息工作,组织协调开展全市舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

13、统筹协调全市对外宣传和新闻发布工作,制定全市重大问题对外宣传口径,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布的组织实施工作,指导协调市政府各部门和各乡镇(场)、街道、高新区新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。

14、组织协调全市精神文明建设工作,承担市委精神文明建设指导委员会日常工作。

15、受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部,对乡镇(场)、街道、高新区党(工)委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

16、对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导市文化和旅游局、市城市文明创建中心、市融媒体中心。受市委委托,代管市文联、市社科联。

17、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大冶市委宣传部部门预算由单位本级5个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下:

大冶市委宣传部内设机构

序号

机构名称

1

办公室

2

理论股

3

文化股

4

新闻股

5

文明指导股

大冶市委宣传部二级事业单位

1

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第二部分??大冶市委宣传部2022年部门预算表

一、部门预算收支总表(见附件1)

二、部门预算收入总表(见附件2)

三、部门预算支出总表(见附件3)

四、财政拨款收支总表(见附件4)

五、一般公共预算支出表(见附件5)

六、一般公共预算基本支出表(见附件6)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(见附件7)

八、政府性基金预算支出表(见附件8)

九、项目支出表(见附件9)

第三部分??大冶市委宣传部2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市委宣传部2022年部门预算总收入578.09万元,比上年增加29.6万元,增长5.40%。其中:当年财政拨款(补助)收入578.09万元,占总收入的100%。

大冶市委宣传部2022年部门预算总支出578.09万元,比上年增加29.6万元,增长5.40%。其中:基本支出439.49万元,占总支出的76.02%;项目支出138.6万元,占总支出的23.98%。按支出功能分类,行政运行支出439.49万元,占总支出的76.02%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出578.09万元,较2021年增加29.6万元,增长5.40%。其中:基本支出预算439.49万元,较2021年增加2万元,增幅0.46%;项目支出138.6万元,较2021年增加27.6万元,增幅24.86%。

按经济分类分:

(一)基本支出

1、工资福利支出374.73万元,较2021年减少11.37万元,减幅2.94%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少,相应费用减少。

2、商品和服务支出48.96万元,较2021年减少1.81万元,减幅3.57%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是因人员减少引起的日常公用经费的减少。

3、对个人和家庭的补助15.80万元,较2021年增加15.18万元,增幅100%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是测算口径变化,今年将退休人员部分费用在本项中列支。

(二)项目支出

项目支出预算138.6万元,较2021年增加27.6万元,增幅24.86%。主要原因是根据上级业务要求和年度工作规划、重点,宣传思想工作任务调整,将部分市级财政配套资金列入部门预算中。我单位项目支出具体如下:

1、“大冶发布”政务微信公众号建设维护费20万元。主要用于2022年度将“大冶发布”政务微信公众号委托大冶市融媒体中心承办运维的费用等。

2、国防教育经费0.8万元。主要用于全省国防教育月活动产生的交通费、会务费、印刷费等。

3、“扫黄打非”基层站点建设专项工作经费9万元。主要用于全市“扫黄打非”工作的宣传,争创全国及全省“扫黄打非”进基层示范点等工作所产生的费用等。

4、未成年人思想道德建设经费5万元。主要用于全市乡村(城市)学校少年宫建设与维护管理、活动开展、人力资源等方面工作经费,市青少年课外活动中心、市未成年人心理健康辅导站工作经费,全市新时代好少年、未成年人先进工作者等典型学习宣传激励经费等。

5、网络舆情及新闻协调处置费40万元。主要用于2022年度市委宣传部与乐视体育平台_乐视体育官网荆楚网络科技股份有限公司建立舆情服务协作关系;围绕市委市政府中心工作,定期组织上级重点主流媒体和新媒体来冶采访,做好重点主题新闻宣传,与中央驻鄂媒体单位建立沟通联系机制,及时上报乐视体育平台:工作亮点与经验做法,协调处置有关媒体涉冶舆情,扩大正面新闻宣传力度,预计产生的费用等。

6、市委理论中心组学习经费2.2万元。主要用于市委理论学习中心组学习笔记本印刷费、集中学习资料印刷费、邀请专家辅导讲座等会议费、学习书籍购置费用等。

7、文化名人、道德模范慰问费2万.主要用于春节期间市领导对文化名人和道德模范进行慰问所产生的相关费用等。

8、公共文化服务体系建设资金36.6万。主要用于农家书屋建设配套资金和农村公益电影放映补助配套资金等。

9、乡镇老电影放映员生活补贴16万元。主要用于对全市60周岁的老电影放映员发放生活补贴等。

10、党员干部培训经费1万元。主要用于党员干部培训产生的办公费、交通费、会务费、印刷费等。

11、驻村工作经费6万元。主要用于驻村工作组乡村振兴驻村期间产生的费用等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年我单位的机关运行经费48.96万元,较2021年减少1.81万元,减幅3.57%,主要是因为社保、公积金基数调整。

具体预算安排如下:办公费1.25万元、印刷费0.80万元、手续费0.11万元、水电费1.66万元、邮电费2.07万元、取暖费0.35万元、物业管理(租赁)费0.63万元、差旅费4.72万元、因公出国(境)费用0万元、维护费0.21万元、租赁费3万元、会议费2.53万元、培训费1.25万元、公务接待费1.64万元、劳务费5万元、工会经费5.51万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费11.07万元、税金及附加费用0.10万元、其他商品和服务支出7.06万元等。  

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定,2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元,与上年度持平,包括:货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元。

在实际执行中根据计划据实调整。

五、财政拨款三公经费支出情况说明?

2022“三公”经费财政拨款预算支出1.64万元,较2021年增加0.84万元,增长105%。

其中:公务接待费1.64万元,较2021年增加0.84万元,主要用于接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待支出。主要原因是我单位预计下年度公务接待增加。

六、政府性基金预算支出预算情况说明?

2022年我单位无政府性基金预算支出,与上年度持平,故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明?

截至2022年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、绩效目标设置情况说明?

根据预算绩效管理要求,我单位将2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目11个,资金138.6万元,实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时,我部将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

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第四部分????名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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